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沈阳市应急管理局2019年部门预算
(含“三公”经费预算)
目 录
第一部分 沈阳市应急管理局概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 沈阳市应急管理局2019年部门预算公开表
表1.财政拨款收支总表
表2.一般公共预算支出表
表3.一般公共预算基本支出表
表4.政府性基金预算支出表
表5.部门收支总表
表6.部门收入总表
表7.部门支出总表
表8.项目支出预算表
表9.收入预算按单位分类汇总表
表10.支出预算按单位分类汇总表
表11.“三公”经费支出表
表12.政府购买服务项目支出预算表
第三部分 沈阳市应急管理局2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沈阳市应急管理局概况
一、主要职责
沈阳市应急管理局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署及省委有关要求,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)负责应急管理工作,指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(二)拟订应急管理、安全生产等政策,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关地方性法规和市政府规章草案,组织制定安全生产地方规程、标准并监督实施。
(三)负责应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
(四)牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市突发事件应急管理委员会办公室工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
(七)统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等应急救援力量建设,指导区、县(市)及社会应急救援力量建设。
(八)负责消防工作,指导区、县(市)开展消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、省和市下拨救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和各区、县(市)政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。按分工负责监督管理工矿商贸企业的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产经营监督管理工作。
(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十四)开展应急管理和安全生产方面的国际交流与合作。
(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
(十七)承担全市铁路无人看守道口(铁路专用线、专用铁路、地方铁路的无人看守道口除外)的安全监督管理工作。
(十八)承担全市民用机场净空保护区域净空安全保护的综合协调和监督指导职责,负责综合协调、监督指导市政府有关部门和有关区、县(市)人民政府民用机场净空安全保护工作。
(十九)本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。
(二十)完成市委、市政府交办的其他任务。
(二十一)职能转变。沈阳市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。要加强本单位人才队伍建设和党组织建设工作。
(二十二)有关职责分工。
1.与市自然资源局、市水务局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。
(1)市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练。按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援;组织协调重大灾害应急救援工作,并按权限作出决定;承担市突发事件应急管理委员会办公室工作,协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门开展森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同市自然资源局、市水务局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。
(2)市自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。市自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施;指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作
(3)市水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度工作。
(4)必要时,市自然资源局、市水务局等部门可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。
2.与市发展和改革委员会在市救灾物资储备方面的职责分工。
(1)市应急管理局负责提出市救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制市救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同市发展和改革委员会等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。
(2)市发展和改革委员会根据市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责市救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。
二、部门预算单位构成
纳入沈阳市应急管理局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1. 沈阳市应急管理局本级
2. 沈阳市应急管理事务服务中心(沈阳市地震办公室)
第二部分 沈阳市应急管理局2019年部门预算公开表
财政拨款收支总表 | |||||||
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| 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
一、本年收入 | 8,617.97 | 一、本年支出 | 8,617.97 | 8,617.97 |
| ||
(一)一般公共预算拨款 | 8,617.97 | (一)一般公共服务支出 |
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(二)政府性基金预算拨款 |
| (二)外交支出 |
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| (三)国防支出 |
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二、上年结转 |
| (四)公共安全支出 |
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| (五)教育支出 |
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| (六)科学技术支出 |
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| (七)文化体育与传媒支出 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 391.25 | 391.25 |
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| (九)社会保险基金支出 |
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| (十)医疗卫生与计划生育支出 | 144.86 | 144.86 |
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| (十一)节能环保支出 |
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| (十二)城乡社区支出 |
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| (十三)农林水支出 |
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| (十四)交通运输支出 |
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| (十五)资源勘探信息等支出 |
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| (十六)商业服务业等支出 |
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| (十七)金融支出 |
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| (十八)援助其他地区支出 |
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| (十九)国土海洋气象等支出 |
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| (二十)住房保障支出 | 290.82 | 290.82 |
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| (二十一)粮油物资储备支出 |
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| (二十二)国有资本经营预算支出 |
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| (二十三)灾害防治及应急管理支出 | 7,791.04 | 7,791.04 |
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| (二十四)预备费 |
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| (二十五)其他支出 |
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| (二十六)转移性支出 |
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| (二十七)债务还本支出 |
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| (二十八)债务付息支出 |
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| (二十九)债务发行费用支出 |
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收入总计 | 8,617.97 | 支出总计 | 8617.97 | 8617.97 |
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| 部门公开表3 | ||
一般公共预算基本支出表 | ||||||
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| 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 合计 | 3544.80 | 2802.50 | 742.29 | ||
301 | (一)工资福利支出 | 2785.36 | 2785.36 |
| ||
30101 | 基本工资 | 976.10 | 976.10 |
| ||
30102 | 津贴补贴 | 698.09 | 698.09 |
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30103 | 奖金 | 81.34 | 81.34 |
| ||
30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 | 236.69 | 236.69 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 374.61 | 374.61 |
| ||
30109 | 职业年金缴费 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 142.98 | 142.98 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 15.35 | 15.35 |
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30113 | 住房公积金 | 247.42 | 247.42 |
| ||
30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 12.78 | 12.78 |
| ||
302 | (二)商品和服务支出 | 742.29 |
| 742.29 | ||
30201 | 办公费 | 31.13 |
| 31.13 | ||
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 | 0.96 |
| 0.96 | ||
30206 | 电费 | 3.57 |
| 3.57 | ||
30207 | 邮电费 | 27.58 |
| 27.58 | ||
30208 | 取暖费 | 74.82 |
| 74.82 | ||
30209 | 物业管理费 | 16.31 |
| 16.31 | ||
30211 | 差旅费 | 122.21 |
| 122.21 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 |
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30213 | 维修(护)费 | 13.38 |
| 13.38 | ||
30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 | 46.68 |
| 46.68 | ||
30216 | 培训费 | 25.23 |
| 25.23 | ||
30217 | 公务接待费 | 6.07 |
| 6.07 | ||
30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 | 33.65 |
| 33.65 | ||
30229 | 福利费 | 2.81 |
| 2.81 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 29.76 |
| 29.76 | ||
30239 | 其他交通费用 | 196.20 |
| 196.20 | ||
30240 | 税金及附加费用 |
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| ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 111.94 |
| 111.94 | ||
303 | (三)对个人和家庭补助支出 | 17.15 | 17.15 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 14.60 | 14.60 |
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30303 | 退职(役)费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 | 2.55 | 2.55 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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| 部门公开表4 | |
政府性基金预算支出表 | ||||
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| 单位:万元 |
功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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注:沈阳市应急管理局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | ||||
部门公开表5 | |||
收支预算表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 |
一、财政部门安排的预算拨款 | 8,617.97 | 一、基本支出 | 3,544.80 |
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 |
| 工资福利支出 | 2,785.36 |
三、上级补助、附属单位上缴收入 |
| 商品和服务支出 | 742.29 |
四、财政结转资金 |
| 对个人和家庭的补助 | 17.15 |
五、单位上年净结余 |
| 二、项目支出 | 5,073.17 |
六、单位事业收入 |
| 工资福利支出 |
|
七、单位其他收入 |
| 商品和服务支出 | 5,073.17 |
八、调入资金 |
| 对个人和家庭的补助 |
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九、其他收入 |
| 债务利息支出 |
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| 基本建设支出 |
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| 其他资本性 |
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| 对企业的补助(基本建设) |
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| 对企业的补助 |
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| 对社会保障基金补助 |
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| 其他支出 |
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收入总计 | 8617.97 | 支出总计 | 8617.97 |
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| 部门公开表6 | |||||||||||||
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| 部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||
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| 单位:万元 | ||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入 | 上级补助、附属单位上缴收入 | 财政结转资金 | 单位上年净结余 | 事业收入 | 单位其他收入 | 调入资金 | 其他收入 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||
| 合计 | 8,617.97 | 8,617.97 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 391.25 | 391.25 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 391.25 | 391.25 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 7.67 | 7.67 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 8.97 | 8.97 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 374.61 | 374.61 |
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210 | 卫生健康支出 | 144.86 | 144.86 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 144.86 | 144.86 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 79.69 | 79.69 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 65.16 | 65.16 |
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221 | 住房保障支出 | 290.82 | 290.82 |
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22102 | 住房改革支出 | 290.82 | 290.82 |
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2210201 | 住房公积金 | 247.42 | 247.42 |
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2210202 | 提租补贴 | 3.00 | 3.00 |
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2210203 | 购房补贴 | 40.40 | 40.40 |
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224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7,791.04 | 7,791.04 |
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22401 | 应急管理事务 | 7,791.04 | 7,791.04 |
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2240101 | 行政运行 | 1,529.10 | 1,529.10 |
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2240106 | 安全监管 | 5,073.17 | 5,073.17 |
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| ||||||||||||
2240150 | 事业运行 | 1,188.77 | 1,188.77 |
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| 部门公开表7 | ||||
| 部门支出总表 | |||||||||||||||||
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| 单位:万元 | ||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 |
| 项目支出 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企业的补助(基本建设) | 对企业的补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
| 合计 | 8,617.97 | 3,544.80 | 2,785.36 | 742.29 | 17.15 | 5,073.17 |
| 5,073.17 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 391.25 | 391.25 | 374.61 | 2.05 | 14.60 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 391.25 | 391.25 | 374.61 | 2.05 | 14.60 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 7.67 | 7.67 |
| 1.01 | 6.67 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 8.97 | 8.97 |
| 1.04 | 7.93 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 374.61 | 374.61 | 374.61 |
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210 | 卫生健康支出 | 144.86 | 144.86 | 144.86 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 144.86 | 144.86 | 144.86 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 79.69 | 79.69 | 79.69 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 65.16 | 65.16 | 65.16 |
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221 | 住房保障支出 | 290.82 | 290.82 | 290.82 |
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22102 | 住房改革支出 | 290.82 | 290.82 | 290.82 |
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2210201 | 住房公积金 | 247.42 | 247.42 | 247.42 |
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2210202 | 提租补贴 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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2210203 | 购房补贴 | 40.40 | 40.40 | 40.40 |
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224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7,791.04 | 2,717.87 | 1,975.08 | 740.25 | 2.55 | 5,073.17 |
| 5,073.17 |
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22401 | 应急管理事务 | 7,791.04 | 2,717.87 | 1,975.08 | 740.25 | 2.55 | 5,073.17 |
| 5,073.17 |
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2240101 | 行政运行 | 1,529.10 | 1,529.10 | 1,108.20 | 419.97 | 0.93 |
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2240106 | 安全监管 | 5,073.17 |
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| 5,073.17 |
| 5,073.17 |
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2240150 | 事业运行 | 1,188.77 | 1,188.77 | 866.88 | 320.28 | 1.62 |
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| 部门公开表8 |
项目支出预算表 | ||||||||
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单位:万元 | ||||||||
部门/单位名称 | 项目名称 | 项目内容摘要 | 项目明细 | 绩效目标 | 合计 | 财政部门安排的预算拨款 | 财政预算外专户拨款 | 其他资金 |
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| 合计 |
| 5,073.17 | 5,073.17 |
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沈阳市应急管理局 |
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| …… | 5,073.17 | 5,073.17 | …… | …… |
沈阳市应急管理局本级 |
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| …… | 5,073.17 | 5,073.17 | …… | …… |
| 应急管理专项资金 | 根据市政府决策精神,2019年利用市安全生产专项资金安排市安监局基层监管队伍建设、安全生产宣传等项目。 | 主要用于支持我市生产安全风险辨识评估管控,事故隐患排查治理,重大危险源监控,安全生产技术、咨询、评估等服务,安全生产综合监管部门的装备,安全生产执法保障,基层监管队伍建设等安全生产方面支出。 | 通过有关项目的实施,增强了全民安全意识,提高了应急管理工作的科学化、精细化、标准化和信息化水平,提升了应急管理水平和应急救援能力,有效地降低了事故的发生,取得了良好的经济收益和社会效益。 | 4,945.51 | 4,945.51 | …… | …… |
| 应急工作经费 | 1.应急预案演练费;2.应急装备物资储备费;3.突发事件现场处置费;4.应急管理干部培训费;5.应急宣传活动费;6.应急知识印刷费。 | 共计127.66万元。 1.应急预案演练费14.5万元。包含脚本设计费用0.2万元,前期准备工作费用0.3万元,演练设施费用3万元,租用场地、制作标识费用2万元,租用车辆等费用2万元,油料、器材、物资、人工、耗材等费用7万元。 2.应急物资储备费32万元。含应急包、应急救援工具、防汛防寒装备、应急被装等费用15万元,活性炭费用4.5万元,现场指挥员应急设备、应急保障人员救援设备及携行装备费用5万元,小型移动平台网费0.5万元,救援设备、灭火设备、逃生设备等费用7万元。 3.突发事件现场处置费12万元。含突发事件处置、应急处置现场基本生活保障费用5万元,应急物资紧急购置、机械设备租赁、专家和专业救援人员参与处置、现场服务保障费用7万元。 4.应急管理干部培训费12万元。举办培训3期,每期40人,3天,租大小会议室、投影机、住宿、租赁大巴、聘请专家等费用。 5.应急宣传活动29万元。(1)应急管理活动及事件素材拍摄(大型活动、会议、突发事件等拍摄)按照不同要求拍摄素材并进行留存,全年不少于60分钟,共计4万元。(2)应急主题用语多媒体宣传共计1万。(3)教育系列宣传片8个,每个片长1-2分钟共16万元。(4)维护、推进、宣传“沈阳应急”微信公共平台费用8万元。
6.应急知识印刷费28.16万元。(1)沈阳市突发事件专项应急预案汇编,1000册,每册60元,需6万元;(2)危机?应对——突发事件应急知识读本, 600册,每册14元,需0.84万元;(3)危机?应对——突发事件案例选编, 600册,每册18元,需1.08万元;(4)沈阳市应急管理制度汇编,每册46元,每包5册,140包,共计3.22万元;(5)《应急知识手册》(居家应急、自救避险、自然灾害、校园安全、消防安全、卫生急救,社会安全7种宣传册)每种1万册,共7万册,单册1.3元、需9.1万元;(6)危急时刻,你准备好了吗?(沈阳应急微信公众号招贴画)1.1万张,每张2.2元,需2.42万元;(7)危机时刻:你准备好了吗?(应急常识折页)2万张,每张1.1元,需2.2万元;(8)印刷《沈阳市民应急知识读本》每册5.5元,共印6000册,印刷费用3.3万元。 | 完成全市应急管理工作,参与较大以上突发事件现场处置、应急宣传培训、预案演练及应急物资保障。 | 127.66 | 127.66 | …… | …… |
注:因机构改革,职能调整,应急管理专项资金具体项目需提报使用计划,经市财政局审核后执行,截至预算公开日,尚未有市财政局批准的此项目明细,故本表无明细数据,项目金额4945.51万元为我市安全生产专项资金5000万元使用额度扣除进行集中维护的应急救援指挥平台系统运行维护费54.49万元后的余额。
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| 部门公开表9 |
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收入预算按单位分类汇总表 |
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| 单位:万元 |
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单位名称 | 资金来源 |
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合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入 | 上级补助、附属单位上缴收入 | 财政结转资金 | 单位上年净结余 | 事业收入 | 单位其他收入 | 调入资金 | 其他收入 |
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合计 | 8,617.97 | 8,617.97 |
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沈阳市应急管理局本级 | 7,054.38 | 7,054.38 |
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沈阳市应急管理事务服务中心(沈阳市地震办公室) | 1,563.59 | 1,563.59 |
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部门公开表10 |
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支出预算按单位分类汇总表 |
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| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
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合计 | 8,617.97 | 3,544.80 | 2,785.36 | 742.29 | 17.15 | 5,073.17 |
| 5,073.17 |
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沈阳市应急管理局 | 8,617.97 | 3,544.80 | 2,785.36 | 742.29 | 17.15 | 5,073.17 |
| 5,073.17 |
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沈阳市应急管理局本级 | 7,054.38 | 1,981.21 | 1,552.64 | 420.98 | 7.60 | 5,073.17 |
| 5,073.17 |
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沈阳市应急管理事务服务中心(沈阳市地震办公室) | 1,563.59 | 1,563.59 | 1,232.72 | 321.32 | 9.55 |
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| 部门公开表11 |
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| “三公”经费支出表 |
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| 单位:万元 | ||||||||||||||
2018预算数 | 2019预算数 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||
90.2 | 8.26 | 6.26 | 75.68 | 0 | 75.68 | 35.83 | 0 | 6.07 | 29.76 | 0 | 29.76 | ||||||||||||||
| 注:截至预算公开日,事业单位2019年车改方案未最终确定,财政未批复,固2019年公务用车购置及运行费预算数仅指局本级费用,不包括事业单位。
部门公开表12 |
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| 政府购买服务项目支出预算表 |
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| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 功能科目(类级) | 购买项目名称 | 购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称) | 购买方式 | 预算数合计 | 财政部门安排的预算拨款 | 财政预算外专户拨款 | 其他资金 |
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注:因机构改革,职能调整,应急管理专项资金具体项目需提报使用计划,经市财政局审核后执行,截至预算公开日,尚未有市财政局
批准的项目明细,故本表无数据。
第三部分 沈阳市应急管理局2019年部门预算情况说明
一、关于沈阳市应急管理局2019年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,沈阳市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入;支出包括:一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市应急管理局2019年收支总预算8617.97万元,比2018年收支总预算2816.54万元增加5801.43万元,主要是由于机构改革,人员和职能调整,应急管理专项资金额度增加和行政事业运行费用增加等。
二、关于沈阳市应急管理局2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数35.83万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费6.07万元;公务用车购置及运行费29.76万元。2019年预算数比2018年预算数减少54.37万元,其中:因公出国(境)费比2018年预算数减少8.26万元,主要是无因公出国工作任务;公务接待费比2018年预算数减少0.19万元,主要是由于在职人员减少,费用略有下调;公务用车购置及运行费比2018年减少45.92万元,主要是由于截至预算公开日,事业单位2019年车改方案未最终确定,财政未批复。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况。
2018年局本级机关运行经费财政拨款预算420.98万元,比2018年预算增加85.99万元,增加26%。
(二)政府采购预算安排情况。
2019年沈阳市应急管理局各单位政府采购预算总额32万元,其中:政府采购货物预算32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
因机构改革,职能调整,应急管理专项资金4945.51万元具体项目需提报使用计划,经市财政局审核后执行,截至预算公开日,尚未有市财政局批准的政府采购项目。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018 年8月31日,沈阳市应急管理局所属各预算单位共有车辆40辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车31辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车3 辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算安排购置车辆0台,安排单位价值200 万元以上大型设备0台。
(四)绩效目标设置情况。
2018年沈阳市应急管理局所有项目均实行绩效目标管理,涉及资金5073.17万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入:指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
19.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
公安机关备案号:21011999001-01636